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1,錯誤代碼0000是什么意思
主要是看什么產品出現的錯誤代碼重啟下試試了,不行的話強制恢復出廠然后升級系統試試,還不行的話找下售后吧
2,國稅地稅網上申報納稅申報顯示0的就是不用申報的嗎但我按印花稅
這些“0”指的是“往期申報(往期繳款)次數或金額為0”,不是說不需要申報,是需要申報的(只要水腫稅目核準給你就需要申報)
3,地稅網上申報時提示土地使用稅的申報金額填寫不正確應該是0
這個很簡單,你將0.00用光標選中后清除(將光標:“I”放在最后那個“0”右邊,然后按“Backspace”鍵)清除后再將你需要填寫的數字輸入即可。你土地使用稅填報數據了嗎,以為土地使用稅申報各地是有時間規定的,平時不交,某個月才需統一繳納
4,哪位能告訴我一下我們國稅申報是零報完后提示申報成功請去申
零申報,報完就可以了,如果你有需開的發票則開,沒有的話就不用管了,可以找一下你的專管員。申報為0還要開具稅票?不用了不對吧?應該提示到申報大廳辦理納稅資料審核什么什么的,肯定不是開具稅票!先抄稅,然后拿著你的金稅卡、發票抵扣聯到稅務專管員處抄報稅已經晚了,快去!

5,國稅一直是零申報
你要查明原因,有可能是數據填錯了,稅局沒有申述通過,如果能在系統里面查,就查出來,讓稅局取消你的申報,在重新申報。如果系統里面不能查明原因,直接到稅局去查明原因,并讓他們幫你取消。應該是沒有問題的吧,我的也是一直0申報的也沒有什么問題呀。這不是罰款.可能你這幾月份開的金額較大國稅在查票中.
6,國稅增值稅申報提示ESB04JR002011是什么意思申報期2
咨詢了報稅軟件服務商,說這個提示是報稅系統的問題,過一個小時再刷新一下,重新申報即可。你好!是什么原因我也這樣僅代表個人觀點,不喜勿噴,謝謝。增值稅發票也是發票的一種,具有增值稅一般納稅人資格的企業都可以到主管國稅部門申請領購增值稅發票,并通過防偽稅控系統開具。具有增值稅一般納稅人資格的企業可以憑增值稅發票抵扣增值稅。 專用發票,“增值稅專用發票”的簡稱。用于銷售應繳納增值稅的貨物時所開具的發票。我國實施《中華人民共和國增值稅暫行條例》后,為確保屬于價外稅的增值稅憑發票注明稅款抵扣制度的實施而印發,供企業使用。納稅人銷售貨物或應稅勞務,應向購買方開具增值稅專用發票,并分別注明銷售額和銷項稅額。專用發票作為扣款憑證使用的,僅限于購銷雙方均為增值稅的一般納稅人。
7,小規模納稅人從成立至今國稅都是0申報說明要如何寫
成立三個月內零申報可能沒什么問題,但長時間零申報,估計各種核查就會來了吧。“因公司新成立,公司的業務尚未進入正常經營軌道,所以尚沒有經營收入。”因公司新成立,公司的業務尚未進入正常經營軌道,所以尚沒有經營收入。小規模納稅人是繳納增值稅的納稅人,增值稅在國稅繳納。hpcl1818說的不錯,如果是商業,按銷售收入的4%繳納增值稅;工業,加工業,修理修配按營業收入6%繳納增值稅。小規模納稅人是企業的其企業所得稅在國稅繳納。小規模納稅人是個體的其個體工商業戶的個人所得稅在地稅繳納。 小規模納稅人經營項目中如果涉及到營業稅(比如出租房屋等),其營業稅在地稅繳納。 小規模納稅人在地稅繳納的稅還有:隨增值稅、營業稅附征的城建稅、教育費附加和地方教育附加;印花稅(不是一次交完),記載資金的帳簿、其他帳簿、合同、權利許可證照(如工商執照、商標注冊證)等都要帖花;個人所得稅(支付所得時代扣);如果是自己的房屋搞經營,還要繳納房產稅,土地使用稅。
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