3月30日晚間,中聯重科發布2019年年報。報告期內,公司實現營業收入433.07億元,同比增長50.92%;歸屬于上市公司股東凈利潤43.71億元,同比大增116.42%;公司經營活動產生的現金流量凈額62.19億元,比去年同期增長22.81%。
中聯重科相關負責人表示,2019年受益于工程機械行業持續增長,同時公司堅持高質量發展戰略,強化創新、加速推進數字化轉型,公司經營管理、風險控制及資源協同能力大幅提升,毛利率、經營性現金流等各項經營指標持續健康向上,是歷年來經營質量最好的一年。
主導產品市場地位穩升
2019年,基建投資、設備更新、環保升級、人工替代效應等多重外部利好疊加公司持續創新研發、推進數字化轉型等內因驅動,中聯重科工程機械產品銷量保持強勁增長,主導產品市場地位持續提升。
報告期內,中聯重科起重機械、混凝土機械產品市場份額繼續保持領先地位。其中,公司建筑起重機械銷售規模實現全球第一,工程起重機械市場份額達到近五年最好水平,汽車起重機、履帶起重機國內市場份額同比提升,不斷突破。
上述負責人認為,“事業部制”的重啟以及市場營銷模式的創新進一步強化了公司的市場競爭力,各業務板塊競相突破發展。
經營性現金流創歷史最佳
年報顯示,2019年度中聯重科各項經營指標持續健康、穩健提升,經營水平由此可見一斑。報告期內,公司毛利額同比增長67.14%,銷售毛利率同比提升2.91%,公司加權平均凈資產收益率達到10.82%,同比提升5.57個百分點。

值得一提的是,在銷售收入大幅增長的同時,公司的各項成本和費用管控十分嚴格。報告期內,費用率同比下降0.96%,公司持續開源節流,各項費用穩步下降。公司2019年經營性現金流量凈額達到62.19億元,比去年同期增長22.81%,繼續刷新歷史最好水平。
上述負責人表示,這主要得益于公司加大對客戶準入管理,積極拓展聯盟客戶,新增業務保證高質量,同時強化存量業務風險管理,存量業務回款情況良好。同時,充裕的現金流在疫情之下也明顯有助于企業的抗風險能力。
此外,2019年末中聯重科資產負債率為57.06%,同比下降1.46%,有息負債規模下降137億元。上述負責人表示,公司在2019年加強應收賬款和存貨的管控,應收賬款周轉天數同比減少約87天,存貨周轉天數同比減少約38天。期末應收賬款遠低于銷售規模增幅,公司運營水平和業務質量得到持續優化。
產能已基本恢復至疫前水平
新冠肺炎疫情爆發后,中聯重科在全球范圍內調動資源,馳援國內外疫情防控。公司參與了包括火神山醫院、雷神山醫院在內的全國各地應急醫院的建設,還向意大利、德國、巴基斯坦、印度、巴西等40多個國家捐贈近80萬只口罩。
同時,中聯重科積極有序推進復工,打造行業“復工樣本”。目前中聯重科人員復工率已近100%,產能已基本恢復至疫前水平。公司重點打造的中聯智慧產業城項目正在緊鑼密鼓的建設。在自身安全復工的前提下,中聯重科創新開啟了“云營銷”模式,帶動行業數字化營銷轉型。同時,公司還啟動了線上線下服務行動,積極幫助客戶復工復產。
市場人士分析,在基建穩增長力度加大的背景下,工程機械行業正快速復蘇,全年市場需求維持樂觀,龍頭企業在渠道、研發、服務等方面具備先發優勢,市占率有望繼續提升。
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